Empresa busca Gerente de Auditoría Interna con experiencia en el sector financiero para ejecutar el plan de auditoría, asegurar el cumplimiento normativo (BCRA) y gestionar la comunicación con reguladores y el Comité de Auditoría. Modalidad híbrida en CABA.
Ideal para profesionales de auditoría que buscan un desafío en una empresa con modalidad híbrida en CABA.
Propósito del puesto: El Gerente de Auditoría Interna es responsable de ejecutar el Plan de Auditoría Interna, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios locales y las políticas internas, manteniendo la independencia y objetividad en las actividades de auditoría. El rol actúa como el principal punto de contacto con los reguladores y el Comité de Auditoría, contribuyendo a la efectividad del sistema de control interno de la Sucursal. Responsabilidades y Cuentas Clave: - Ejecución de Auditoría: - Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna, incluyendo la comprensión de los procesos clave del negocio, la realización de pruebas de controles, la identificación de debilidades y la presentación de hallazgos y conclusiones. - Cumplimiento Regulatorio: - Asegurar la adhesión a las regulaciones del BCRA y a los estándares de auditoría interna aplicables a las instituciones financieras. - Gestión de Stakeholders: - Actuar como el contacto principal con el Banco Central (BCRA), auditores externos y el Comité de Auditoría de la Sucursal. - Reporte y Comunicación: - Preparar y presentar informes de auditoría, incluyendo el estado de los planes de remediación, debilidades de control y riesgos relevantes que impactan a la Sucursal. - Seguimiento y Mejora Continua: - Monitorear y desafiar los planes de remediación derivados de observaciones de auditoría interna y externa y revisiones regulatorias. - Documentación y Sistemas de Auditoría: - Asegurar la correcta documentación del trabajo de auditoría y el uso eficiente de las herramientas y sistemas de auditoría. - Colaboración Interfuncional: - Trabajar estrechamente con Riesgos, Cumplimiento y otras áreas internas para apoyar los procesos de auditoría y asegurar la alineación con las políticas corporativas. - Propiedad del Proceso e Independencia: - Operar con un alto nivel de autonomía, gestionando los procesos de auditoría de principio a fin dentro de una estructura organizacional ágil. Requisitos Clave: - Título en Ciencias Económicas (preferentemente Contador Público). - Mínimo 5 años de experiencia en auditoría interna o externa, preferentemente en instituciones financieras o firmas Big4. - Sólido conocimiento de regulaciones bancarias (BCRA) y marcos de control interno. - Comprensión sólida de normas contables y de auditoría internacionales. - Se valora experiencia en interacción con reguladores y comités de auditoría. - Alto nivel de autonomía y capacidad para gestionar ciclos de auditoría completos de forma independiente. - Dominio avanzado del idioma inglés (oral y escrito). - Conocimiento de sistemas de auditoría (ej. Mawida) es un plus. Beneficios: - Puesto full time. - Modalidad de trabajo: híbrido (4 presencial en oficina – 1 home office). - Ubicación de la oficina: Puerto Madero (CABA). - Oportunidad atractiva para unirse a una compañía que busca crecer en el mercado local.