Empresa de consultoría busca Gerente de Auditoría Interna para su cliente en Buenos Aires. El rol es híbrido y requiere experiencia en auditoría financiera y conocimiento de regulaciones bancarias.
Atractivo para profesionales de auditoría que buscan un desafío en una empresa estable. Ideal para aquellos que valoran la independencia y objetividad en su trabajo.
Propósito del puesto: El Gerente de Auditoría Interna es responsable de ejecutar el Plan de Auditoría Interna, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios locales y las políticas internas, manteniendo la independencia y objetividad en las actividades de auditoría. El rol actúa como punto de contacto principal con los reguladores y el Comité de Auditoría, contribuyendo a la efectividad del sistema de control interno de la Sucursal. Responsabilidades y Cuentas Clave: - Ejecución de Auditorías: - Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna, comprendiendo los procesos clave del negocio, realizando pruebas de control, identificando debilidades y reportando hallazgos y conclusiones. - Cumplimiento Regulatorio: - Asegurar la adhesión a las regulaciones del BCRA y los estándares de auditoría interna aplicables a instituciones financieras. - Gestión de Stakeholders: - Actuar como contacto principal con el Banco Central (BCRA), auditores externos y el Comité de Auditoría de la Sucursal. - Reportes y Comunicación: - Preparar y presentar informes de auditoría, incluyendo el estado de los planes de remediación, debilidades de control y riesgos relevantes que impactan a la Sucursal. - Seguimiento y Mejora Continua: - Monitorear y desafiar los planes de remediación derivados de observaciones de auditoría interna y externa y revisiones regulatorias. - Documentación y Sistemas de Auditoría: - Asegurar la correcta documentación del trabajo de auditoría y el uso eficiente de las herramientas y sistemas de auditoría. - Colaboración Interfuncional: - Trabajar estrechamente con Riesgos, Cumplimiento y otras áreas internas para apoyar los procesos de auditoría y asegurar la alineación con las políticas corporativas. - Propiedad del Proceso e Independencia: - Operar con un alto nivel de autonomía, gestionando los procesos de auditoría de principio a fin dentro de una estructura organizacional ágil. Requisitos Clave: - Título en Ciencias Económicas (preferentemente Contador Público). - Mínimo 5 años de experiencia en auditoría interna o externa, preferentemente en instituciones financieras o firmas Big4. - Sólido conocimiento de la regulación bancaria (BCRA) y marcos de control interno. - Comprensión sólida de contabilidad y estándares internacionales de auditoría. - Se valora experiencia en interacción con reguladores y comités de auditoría. - Alto nivel de autonomía y capacidad para gestionar ciclos de auditoría completos de forma independiente. - Dominio avanzado del idioma inglés (oral y escrito). - Conocimiento de sistemas de auditoría (ej. Mawida) es un plus. Beneficios: - Puesto full time. - Modalidad de trabajo: híbrido (4 presencial en oficina – 1 home office). - Ubicación de la oficina: Puerto Madero (CABA-Argentina). - Oportunidad atractiva para unirse a una Compañía que busca crecer en el mercado local.